在浙江国税网上申报系统中同一用户名同时可以登陆几个用户
来源:江南官网app下载 时间:2023-09-01
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- 原因
- 报
- 网上申报
在浙江国税网上申报系统中同一用户名同时可以登陆几个用户
在浙江国税网上申报系统中,同一用户名只可以登陆1个用户
浙江国税网上申报地址
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浙江省国家税务局网上申报我输了N多遍用户名和密码用户名输了
这个网上申报要跟电信那边签一个vpdN的业务的,才能开通网上申报的。你要去税局问一下, 再去电信局搞着业务才行。
你好!只能再到国税局前台查询,看出了什么问题,要么是你记错,要么是系统出错,只能是这两个原因之一。我的回答你还满意吗~~
浙江国税申报网站进去连接超时什么原因
这个有多种有原因,一是自己电脑反映慢;二是国税申报系统服务器数据用量多,限时进入。过段时间试试。
检查端口是否连接状态,重新连接
是服务器问题。
电脑要清理下拉圾了。
浙江省温州市国税网上报税如何报
若浙江省国家税务局在网上开通了服务,就直接进入网站,登陆网上申报模块,录入你单位税务登记号、密码、随机验证码,即可进入你单位界面,然后点击一般纳税人申报表及附列资料录完,都保存哈;接着进入申报确认模块确认申报(确认后有提示);有误可在查询模块查找录入错误的表,修改再报。如果你们是单机安装申报系统的就直接在单位按上述操作就行啦。 不知了解否。
你 的办法是去你申报的国税务局,那里有电脑,不太明白的可问那儿的人,他们一定会很好的。
急急急急国税怎么网上申报
进入网上报税平台,填税号等,进入报税页面后,先填会计报表(负债表、损益表、现金 表)、再填纳税附表一、二,此时纳税申报表会自动生成有关数据,进入纳税申报表,填需要填的数据,保存;再填其他附表,正式申报(如果报表填写不准,系统会提示,按照提示修改)
你应先到税务局去申请网上申报,然后再去银行签订《授权划缴税款协议书》,拿到协议书和缴税签约凭证后,到税务局完成网上申报权限(用户名和密码),就可以网上申报了
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不知道你是哪里的 我是山东的 我是网上报税 xx国税网上报税平台 然后输入税号 设置密码 进入 左边就有各种报表 你填好报表 点保存 然后确认申报
乐清申报国税的网址是什么
乐清申报国税的网址是:。浙江国税网上申报系统()由浙江省国税局主办,是浙江国税网上申报惟一系统。一、浙江国税网上申报系统简介“VPDN”又称虚拟专用拨号网业务,它充分利用中国电信无处不达的*网和中国公众互联网(CHINANET),采用先进的IP虚拟通道技术,提供一种在任何地方均可以拨号方式进入网上申报系统申报的手段,VPDN采用了先进的加密和隧道技术,在纳税人和网上申报系统之间架设一个专用通道,用户可以安全地进行网上申报。纳税人在国税登记的 税种均可通过“VPDN”进行网上申报。二、浙江国税网上申报业务流程1、开户并安装相关软件:随带税务登记证副本、公章、办理人身份证,到电信营业厅,申请开通国税VPDN网上申报。在报税电脑上安装相关软件。2、申报期内用VPDN拔号软件拔号登陆到浙江省国税网站进行网上申报,网上申报系统登陆的用户名为纳税人识别号,初始密码为纳税人识别号末6位,登陆后即可按页面提示进行申报,国税已实现所有税种的网上申报。
你好!浙江国税网http://115.238.21.163/index.htm用纳税识别号和密码登陆就可以了如有疑问,请追问。
本期只有进项没有销项如何申报
表二第35栏和23栏填上数字后,第1和2栏的数字会自动生成。主表的第12栏进项税额填上后,如果没有销项税额,第19栏的本期应纳税为0,并且会在第20栏期末留抵税额内自动生成一个数字,该数字为上期留抵税额和本期进项税额的合计数。到下月做报表时该数字就会自动在第13栏上期留抵税额出现,作为下月的进项抵扣。
一样申报,进项可留到下月继续抵扣
到下月再抵扣
只有进项无销响,申报时 留抵,下期有*再抵不就行了!再一个税务机关对于零负申报有要求的话,你可以对于进项做相应的调整啊,认证期是90天,自己可以协调下吗!!
可以做进项税额的留底,到下月再抵扣。
按照你说的情况,建议你 做比较好: 当月的进项抵扣应填入第1栏“(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票”、第2栏“其中:本期认证相符且本期申报抵扣”和第35栏“本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票”中。第24栏不应填,只有辅导期一般纳税人才需填“三、待抵扣进项税额”。 进项就写你的实际数,要是没有收入,*收入和销项都写零。这个月就不用交税了。但是进项的抵扣期限是90天,超过了就不能抵扣了,这点你要控制好。 虽然本月没有销项,表附列资料表二的填写,应该和有销项的填写方法一致。 先填35栏内容,然后再填写23、24、25栏,这样的话1、2、3栏会自动算出,剩下的栏次正常填写 您登录到浙江国税的网上申报系统中,本期只有进项没有销项的原因,有可能是申报系统延误的原因。
在附表二的35栏“本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票”,填写已认证的专用发票的份数、金额和税额即可。
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